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Introdução
Esta configuração define o comportamento/status do registro criado na tela de Nota fiscal de venda, por padrão ao criar novo registro seu status será rascunho (passível de edição) caso o usuário queira modificar o padrão pode efetuar uma configuração e para esta configuração atrelar uma ação. E para fazer isso devemos:

Clicar no botão Novo
e em seguida, preencher:
- Organização: sistema trará a empresa padrão, não sendo está, selecionar a desejada.
- Nome fantasia: inserir o nome.
- Tipo de Documento: caixa suspensa para seleção do tipo de documento.
- E por último, salvar o registro clicando no botão Salvar

Em seguida clicar sobre a aba-Ações

Após clicar na aba, no passo anterior, clique novamente no botão Novo 
- Número da linha: inserido pelo sistema a fim de controle interno
- Ação: dependendo do tipo de documento cadastrado no passo anterior, podemos ter ações diferentes:
- Para documentos fiscais (notas fiscais (DANFE, NFS-e).
- BRCORE_VALIDAR - este status indica que nota fiscal criada no sistema ficará aguardando a transmissão junto ao SEFAZ. (Após usuário transmitir a nota a mesma irá retornar com dados de autenticação.
- Para documentos que não exigem a emissão de nota fiscal (por exemplo: Recibos).
- DR (Rascunho) passível de edição.
- CO (Completado) não poderá ser editado.
- E por último, salvar o registro clicando no botão Salvar
