Introdução.

A janela “Nota fiscal de entrada” permite registrar e gerenciar notas fiscais de fornecedores.

Uma nota fiscal de compra é uma declaração detalhada dos bens ou serviços fornecidos por um fornecedor ou prestador de serviços. Indica a quantidade e o preço de cada produto ou serviço prestado.

Normalmente, o pessoal do financeiro está encarregada de administrar esse estágio da cadeia, que geralmente vem depois do processo de "Recebimento físico".

Os fornecedores podem enviar a (s) nota (s) fiscais de compra correspondente (s) juntamente com as observações de entregas das mercadorias.

Na janela "Recebimento físico", será possível gerar a nota fiscal de compras automaticamente, onde o sistema copia os dados do pedido de compras e replica na janela notas fiscais de compra.

As despesas de compra podem ser reconhecidas assim que a nota fiscal de entrada é processada.


Cabeçalho

As notas fiscais de compras de fornecedores podem ser registradas e gerenciadas na seção cabeçalho da janela “Notas Fiscais de Compras”

O cabeçalho lista os principais termos e condições relacionados a nota fiscal de compras.

Na maioria dos casos, o campo principal (e o único) necessário para criar um novo documento de fatura de compra é o campo Parceiro de negócios. Todos os outros campos serão pré-preenchidos automaticamente com base no parceiro de negócios selecionado, nas preferências do usuário conectadas e em outros parâmetros padrão do sistema.


Há três maneiras de inserir linhas na nota fiscal de compra, duas delas do cabeçalho da nota fiscal de compras e a última da aba Linhas :


1 - Seleção de produtos pendentes para faturar pedidos ou recibos usando os botões: 


Com isso o sistema acrescenta as linhas/itens do pedido de compra selecionado, a linha/item do documento Nota fiscal de compras que está sendo gerado.


2 - Copiar todos os produtos da fatura selecionada no histórico de todas as faturas para diferentes parceiros de negócios usando o botão [Copiar Linhas].


Com isso o sistema transporta o número do pedido de compra selecionado no passo anterior para a tela “Processo de Pedido”

Em seguida clicar no botão [OK], e o sistema inserir todas as linhas deste pedido de compra e acrescenta as linhas da nota fiscal que sendo criada.

3 - Manualmente, linha por linha na aba linhas. Essa opção é usada se o documento subjacente (Pedido de compra ou Entrada de mercadorias) não existir no sistema que o faturamento anterior ocorre.


Linhas

Depois que o cabeçalho da nota fiscal de entrada tiver sido preenchida corretamente e com suas linhas salvas.

As linhas listam cada produto a ser comprado e suas características, contudo alguns campos devem ser observados:


Impostos

Para cada linha do pedido de compra, o sistema preenche automaticamente as informações relacionadas ao imposto de linha nesta guia.

     A guia Taxa de imposto informa sobre cada linha do pedido:

NOTA: Não é possível criar manualmente uma nova linha ou modificar as existentes.

As informações resumidas relacionadas aos impostos sobre pedidos de compras são mostradas na guia.
Portanto, haverá tantos registros nessa guia quanto as taxas de imposto usadas no pedido. Cada registro fiscal mostrará informações resumidas sobre:


Plano de pagamento

Mostra o valor total esperado a ser pago na reserva do pedido, bem como o valor pré-pago ou pago em relação à (s) fatura (s) do pedido.

As informações do plano de pagamento são necessárias no nível do pedido, porque os fornecedores podem solicitar um pré-pagamento de toda ou parte de uma dívida antes da data de vencimento.

 Os planos de pagamento de pedido não exibem nem gerenciam datas de vencimento válidas, mas o plano de pagamento da fatura de compra correspondente.

Além do acima, esta guia também mostra informações sobre os pagamentos regulares recebidos em relação à (s) fatura (s) deste pedido, como valores pagos.

Por fim, um plano de pagamento de um pedido de compra será removido:

 

Detalhes de pagamento

Exibe os detalhes dos pagamentos (pagamentos antecipados ou pagamentos regulares) feitos para o pedido ou para a (s) fatura (s) do pedido.