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  • Requisição de Compras

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Se a ação selecionada for reativar, o sistema altera o status do documento para rascunho permitindo as alterações e novamente efetuar a ação de completa-la através do botão [Completo]
Já selecionando Close (cancelar) o sistema mantém o registro na lista, contudo não permite mais nenhum tipo de ação sobre ele.

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  • Produto –  selecionando um produto, o sistema irá listar todos os itens correspondente entre todas as requisições completadas disponíveis
  • Solicitante – ao selecionar um solicitante, o sistema irá listar todas as linhas das requisições completadas somente daquele solicitante.
  • Organização – pode selecionada a empresa para a qual será atrelada aquele novo pedido de compra.
  • A partir de / até - será possível selecionar as linhas das requisições completadas, que esteja no intervalo de data escolhida.
  • Fornecedor -  clicando para seleção do fornecedor, o sistema mostra um pop-up (tela) contendo campos para pesquisa mais especifica, ou você poderá selecionar o fornecedor entre todos os listados

Na opção dos filtros; selecioná-lo e clicar no botão Image Removed

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Acima, visualizamos todos os produtos listados nas requisições que tenham sido completadas independentemente dos parceiros de negócios escolhidos, e podemos:

  • Selecionado o ‘Solicitante = Openbravo
  • Selecionar o Check-box correspondentes as linhas que deseja selecionar para agrupar.
    • Mesmo com os “Fornecedores – Lista de preços” sendo diferentes não há problemas.
  • Em seguida clicar no botão Image Removed
  • Clicar no botão Image Removed, o sistema mostra a tela abaixo;

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  • Sistema lista os itens adicionando na etapa anterior, e a cada item selecionado para a criação do novo pedido de compra, e se necessário, pode ter seus valores alterados.

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  • Deverá ser selecionado o Fornecedor e em seguida clique no botão Image Removed

Finalizada as ações um novo pedido de compra é gerado e será listado na tela Pedido de compra

  **NOTA: Em outras palavras, a seção superior desta janela mostra as linhas de requisição encontradas não vinculadas a um pedido ainda. Essas são as linhas que podem ser adicionadas pela equipe de gerenciamento de compras à área "Bloquear" na seção inferior da janela.
Uma linha de requisição bloqueada não pode ser alterada por nenhum outro usuário, até que aquele que a bloqueou consiga desbloqueá-la. 
Dessa forma, durante o tempo em que as linhas de requisição são bloqueadas:
  • A mesma demanda de produto não será incluída em um pedido de compra, por engano.
  • A equipe de compras terá a oportunidade de analisar o estoque e entrar em contato com diferentes fornecedores, se necessário, para negociar um preço pelos produtos. Se não houver atividade durante 3 dias, o sistema removerá o bloqueio das linhas.
Uma requisição pode ser desbloqueada manualmente pelo gerente de compras ou pela pessoa que a bloqueou, movendo-a de volta para a parte superior da tela "Requisição para pedido" usando o botão [Remover].**’

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