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  • Configuração de Fatura de Contrato
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Introdução

Esta configuração define o comportamento/status do registro criado na tela de Nota fiscal de venda, por padrão ao criar novo registro seu status será rascunho (passível de edição) caso o usuário queira modificar o padrão pode efetuar uma configuração e para esta configuração atrelar uma ação. E para fazer isso devemos:

Clicar no botão Novo  e em seguida, preencher:

  • Organização: sistema trará a empresa padrão, não sendo está, selecionar a desejada.
  • Nome fantasia: inserir o nome.
  • Tipo de Documento: caixa suspensa para seleção do tipo de documento.
  • E por último, salvar o registro clicando no botão Salvar 

    Em seguida clicar sobre a aba-Ações

Após clicar na aba, no passo anterior, clique novamente no botão Novo 

  • Número da linha: inserido pelo sistema a fim de controle interno
  • Ação: dependendo do tipo de documento cadastrado no passo anterior, podemos ter ações diferentes:

    • Para documentos fiscais (notas fiscais (DANFE, NFS-e).

      • BRCORE_VALIDAR - este status indica que nota fiscal criada no sistema ficará aguardando a transmissão junto ao SEFAZ. (Após usuário transmitir a nota a mesma irá retornar com dados de autenticação.  

    • Para documentos que não exigem a emissão de nota fiscal (por exemplo: Recibos).

      • DR (Rascunho) passível de edição.
      • CO (Completado) não poderá ser editado.

    • E por último, salvar o registro clicando no botão Salvar 
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